eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiKsięgowanie korekt › Re: Księgowanie korekt
  • Data: 2011-05-09 12:21:59
    Temat: Re: Księgowanie korekt
    Od: Maddy <m...@e...com.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    W dniu 09-05-2011 14:02, Przemysław Adam Śmiejek pisze:
    > W dniu 09.05.2011 13:50, Maddy pisze:
    >> W dniu 09-05-2011 13:35, Przemysław Adam Śmiejek pisze:
    >>> Witam,
    >>>
    >>> wystawiłem w maju fakturę korygującą do faktury ze stycznia. Wg
    >>> niektórych mam księgować ją w styczniu i przepisywać całą książkę oraz
    >>> przekreślać wszystkie numeracje faktur.
    >>>
    >>> Na moją logikę powinno się ją zaksięgować w maju, a jedynie deklaracje
    >>> VAT skorygować za styczeń.
    >>
    >> A co było przyczyną korekty?
    >
    > Zastosowana niewłaściwa stawka VAT.

    Jak na zwiększenie VAT do zapłaty, to korygujesz deklarację VAT za dane
    miesiące, w miarę możliwości dopisując korekty do rejestrów VAT w tych
    miesiącach w których była błędna stawka (chlorella wie na co pozwala ta
    twoja mała księgowość rzepy, musisz sobie technicznie jakoś poradzić).
    Jak na zmniejszenie, to ujmujesz na bieżąco (taka sprawiedliwość skarbowa).

    W PKPiR ujmujesz korektę wartości netto na bieżąco - wg. dat faktur
    korygujących. Nie kreślisz, nie przepisujesz.

    > ATPO: Nie odpowiadasz na moje mejle z przyczyn osobistych czy też
    > technicznych?

    Zastanawiam się...


    --
    *** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

    Magdalena "Maddy" Wołoszyk
    JID m...@e...com.pl
    GG: 5303813

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1