eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiKorekta VAT › Re: Korekta VAT
  • Data: 2002-08-09 16:05:10
    Temat: Re: Korekta VAT
    Od: "Wiola Pikorska" <p...@p...com.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]


    Użytkownik "J.Nytko" <n...@p...com> napisał w wiadomości
    news:aj0nvf$5ge$1@news2.tpi.pl...
    > > Na moj rozum (nie prowadze KPiR) to VAT jest neutralny dla zapisow w
    KPiR,
    > czyli nic nie wpisujesz.
    > Nie w tym rzecz. Do KPiR nic nie wpisuje bo tam ksieguje wartosci netto
    (...
    > no moze z wyjatkami). Interesuje mnie jak to wpisac w rejestrach VATu a
    > konkretnie czy wplate, wynikajacej z korekty, roznicy wpisywac do
    rejestru
    > VAT i tym samym do deklaracji sierpniowej ?
    > - czy moze nic nie wpisywac tylko wszystko podpiac do dokumentow majowych
    i
    > spoko (no bo w pozamykanych miesiacach chyba nic zmieniac sie nie powinno)
    > Pozdrowienia
    > J. Nytko
    ---------------------------------------
    Ja dalej nie bardzo rozumiem co chcesz robić.
    Zrozumiałam , że wystawiłeś fakturę korygująca tylko na stawkę Vat a tym
    samym kwotę Vat (zwiększenie) czyli należy skorygować deklarację za Maj (
    wtedy była sprzedaż ) , zapłaciłeś zaległy Vat za Maj z odsetkami( jeśli
    miałeś do zapłaty).Masz problem z wpisaniem wystawinej faktury korygującej
    do rejestru Vat ?
    Ja gdybym wpisywała do rejestru ( książka ) to może udało by się dopisać na
    podsumowaniu strony jako korekty.Natomiast w programie komuterowym nie ma
    takiej możliwości wiec wpisuję jako kolejny dokument w miesiącu wystawienia
    ale nie uwzględniam w sporzadzanej deklaracji za ten miesiąc.Nie wiem czy
    prawidłowo ale ja bym tak zrobiła i myśle że US by do tego się nie
    przyczepił.
    Jolka


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1