eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiKorekta VAT › Re: Korekta VAT
  • Data: 2002-08-14 12:54:17
    Temat: Re: Korekta VAT
    Od: "Iwona Ślusarczyk" <i...@e...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]


    Użytkownik "Wiola Pikorska" <p...@p...com.pl> napisał w wiadomości
    news:aj0pa1$7q$1@news.tpi.pl...
    >
    > Użytkownik "J.Nytko" <n...@p...com> napisał w wiadomości
    > news:aj0nvf$5ge$1@news2.tpi.pl...
    > > > Na moj rozum (nie prowadze KPiR) to VAT jest neutralny dla zapisow w
    > KPiR,
    > > czyli nic nie wpisujesz.
    > > Nie w tym rzecz. Do KPiR nic nie wpisuje bo tam ksieguje wartosci netto
    > (...
    > > no moze z wyjatkami). Interesuje mnie jak to wpisac w rejestrach VATu a
    > > konkretnie czy wplate, wynikajacej z korekty, roznicy wpisywac do
    > rejestru
    > > VAT i tym samym do deklaracji sierpniowej ?
    > > - czy moze nic nie wpisywac tylko wszystko podpiac do dokumentow
    majowych
    > i
    > > spoko (no bo w pozamykanych miesiacach chyba nic zmieniac sie nie
    powinno)
    > > Pozdrowienia
    > > J. Nytko
    > ---------------------------------------
    > Ja dalej nie bardzo rozumiem co chcesz robić.
    > Zrozumiałam , że wystawiłeś fakturę korygująca tylko na stawkę Vat a tym
    > samym kwotę Vat (zwiększenie) czyli należy skorygować deklarację za Maj (
    > wtedy była sprzedaż ) , zapłaciłeś zaległy Vat za Maj z odsetkami( jeśli
    > miałeś do zapłaty).Masz problem z wpisaniem wystawinej faktury korygującej
    > do rejestru Vat ?
    > Ja gdybym wpisywała do rejestru ( książka ) to może udało by się dopisać
    na
    > podsumowaniu strony jako korekty.Natomiast w programie komuterowym nie ma
    > takiej możliwości wiec wpisuję jako kolejny dokument w miesiącu
    wystawienia
    > ale nie uwzględniam w sporzadzanej deklaracji za ten miesiąc.Nie wiem czy
    > prawidłowo ale ja bym tak zrobiła i myśle że US by do tego się nie
    > przyczepił.
    > Jolka
    >
    > Zgadzam się z Jolką. Faktura korygująca powinna zaistnieć w rejestrze.
    Może zaistnieć na tylko na bieżąco, data wystawienia. Natomiast na wydrukach
    (dopisanie) albo w osobnym zestawieniu podałabym rozliczenie za maj
    (powiększenie sprzedaży) i bieżący miesiąc (pomniejszenie sprzedaży).
    Powinny ostatecznie wyjść kwoty podane na deklaracji VAT-7. Iwona


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1