-
1. Data: 2003-01-24 13:11:59
Temat: Korekta VAT - jak wypelniac VAT-7
Od: <e...@d...rabe.pl>
Witam,
mam nastepujacy problem:
na kilku fakturach od lipca byla zle przyjeta stawka VAT
(0 zamiast 22% - niby eksport, ale jak sie okazalo po
orzeczeniu US w b. podobnym przypadku jednak nie eksport).
Aby to skorygowac wystawilem faktury korygujace odbiorcy
zagranicznemu, ktory je przyjal. W fakturze korygujacej
skorygowana zostala nie tylko stawka VAT, ale rowniez
wartosc sprzedazy (aby dla odbiorcy zagranicznego
pozostalo zawsze to samo do zaplacenia w Euro mimo roznic
kursowych pomiedzy data wystawiena faktury a data wystawienia
faktury korygujacej).
Wszystkie faktury korygujace zostaly wystawione jeszcze w
grudniu. Teraz mam pytanie: jak to zapisac w deklaracji VAT-7.
Czy powinienem wypisac tylko VAT-7 za grudzien i tam wpisac
wszystkie faktury korygujace + dokonac odpowiedniego przelewu
wraz z odsetkami tylko odnosnie VAT-7 za grudzien, czy moze
wyslac korekty wszystkich VAT-7 w ktorych uwzgledniona byla
bledna stawka VAT i tyle przelewow ile deklaracji? (co
wydaje sie na "chopski rozum" bardziej rozsadne, ale powstaje
pytanie: a gdzie wpisywac faktury korygujace, ktore przeciez
maja date grudniowa?)
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc,
Strapiony
-
2. Data: 2003-01-25 19:23:09
Temat: Re: Korekta VAT - jak wypelniac VAT-7
Od: "Lora" <l...@i...pl>
ja bym skorygowała grudzień, ale pewnosci nie mam. na swoje ryzyko
podjełabym taka decyzje. jesli chcesz sie upewnic, zadzwon do US najlepiej
do 2 różnych, zobaczysz co ci powiedza. podkresl ze korety sprzedazy maja
date grudniowa.
Lora