-
1. Data: 2002-05-26 17:12:17
Temat: ksiegowanie druku
Od: "Danuta" <m...@p...onet.pl>
Witam!
Mam pytanie. Jak ksiegowac sprzedaz i koszty druku wydawnictw dzielowych z V
atem "0", których faktury wg nowej ustawy Vat nalezy wystawic w momenie zapł
aty, a gdy jej brak po 60 dniach od wydania ksiazek?
Wydaje ksiazki na Pro Forma lub WZ, i ktos płaci po miesiacu czesc kwoty. Za
tem wystawiam FV za te czesc co zapłacił i te fakture wprowadzam do rejestru
Vat, oraz sprzedazy. Za nastepna czesc wydanych ksiazek ktos płaci znów za m
iesiac - i znów jest faktura.
Jak mam ksiegowac wartosc wydanych na WZ ksiazek w koszty, mam wartosc wyjsc
ia z magazynu w momencie wydania, i to zbiorówke to co wyszło w ciagu miesia
ca . Czy w koszty wartosc tych ksiazek mam wciagac w momencie wydania na WZ
(wtedy nie beda to koszty uzyskania danego przychodu bo przychód jest póznie
j? Czy w momencie wystawienia faktury , co moze nastapic za miesiac lub do 6
0 dni, ale wtedy nie bede przeciez znała wlasnie tych kosztów bo mam je w zb
iorówce w momencie wydania. Jak to robic?
Danuta
-
2. Data: 2002-05-27 13:13:03
Temat: Re: ksiegowanie druku
Od: "Orka" <o...@i...pl>
Użytkownik Danuta <m...@p...onet.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:acr53t$n6l$...@n...tpi.pl...
> Mam pytanie. Jak ksiegowac sprzedaz i koszty druku wydawnictw dzielowych z
V
> atem "0", których faktury wg nowej ustawy Vat nalezy wystawic w momenie
zapł
> aty, a gdy jej brak po 60 dniach od wydania ksiazek?
----------
Jakie księgi prowadzisz?
Orka
-
3. Data: 2002-05-27 16:09:01
Temat: Re: ksiegowanie druku
Od: "Danuta" <m...@p...onet.pl>
Użytkownik Orka <o...@i...pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:3...@n...vogel.pl...
>
> Użytkownik Danuta <m...@p...onet.pl> w wiadomości do grup
> dyskusyjnych napisał:acr53t$n6l$...@n...tpi.pl...
>
> > Mam pytanie. Jak ksiegowac sprzedaz i koszty druku wydawnictw dzielowych
z
> V
> > atem "0", których faktury wg nowej ustawy Vat nalezy wystawic w momenie
> zapł
> > aty, a gdy jej brak po 60 dniach od wydania ksiazek?
> ----------
>
> Jakie księgi prowadzisz?
Pełna ksiegowosc. Sadze e te koszty powinnam wprowadzic w momencie wydania z
magazynu, problem ze beda same koszty a przychodów prawie nic...
danuta
-
4. Data: 2002-05-27 18:21:00
Temat: Re: ksiegowanie druku
Od: "Orka" <o...@i...pl>
Użytkownik Danuta <m...@p...onet.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:actlom$qaf$...@n...tpi.pl...
>
> Pełna ksiegowosc. Sadze e te koszty powinnam wprowadzic w momencie wydania
z
> magazynu, problem ze beda same koszty a przychodów prawie nic...
>
--------
Przychody również powinnać zarachować - zasada memoriału.
Podstawą zapisu może faktura pro forma.
Orka
-
5. Data: 2002-05-28 14:09:50
Temat: Re: ksiegowanie druku
Od: "Danuta" <m...@p...onet.pl>
Użytkownik Orka <o...@i...pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:3...@n...vogel.pl...
>
> Użytkownik Danuta <m...@p...onet.pl> w wiadomości do grup
> dyskusyjnych napisał:actlom$qaf$...@n...tpi.pl...
> >
> > Pełna ksiegowosc. Sadze e te koszty powinnam wprowadzic w momencie
wydania
> z
> > magazynu, problem ze beda same koszty a przychodów prawie nic...
> >
> --------
> Przychody również powinnać zarachować - zasada memoriału.
> Podstawą zapisu może faktura pro forma.
Nie mam Pro Forma mam WZ. I je mam zaksiegowac w przychody? Przeciez WZ to
nie dokument ksiegowy.A co z Faktura która pojawi sie w momencie zapłaty i
to moze byc czastkowa bo płaca po kawałku. Mam je nie ksiegowac wcale?
naprawde nie wiem jak z tego wybrnac
Danuta
-
6. Data: 2002-05-28 16:00:25
Temat: Re: ksiegowanie druku
Od: "Orka" <o...@i...pl>
Użytkownik Danuta <m...@p...onet.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:ad037r$eui$...@n...tpi.pl...
>
> Nie mam Pro Forma mam WZ. I je mam zaksiegowac w przychody? Przeciez WZ to
> nie dokument ksiegowy.
To wystaw PK - sprzedaż ( w rozumieniu KC i UoR) nastąpiła i musisz ją
zarachować (bilansowo i dla celów pdop).
A co z Faktura która pojawi sie w momencie zapłaty i
> to moze byc czastkowa bo płaca po kawałku. Mam je nie ksiegowac wcale?
Wykazujesz je tylko w rejestrze sprzedaży VAT.
Natomiast bilansowo możesz np.:
- w momencie zarachowania sprzedaży (dokumentem PK) możesz wykazać nalezność
na koncie "pozostałe rozrachunki"
- w momencie wystawiania kolejnych faktur dokonać przeksięgowania z konta
'pozostałe rozrachunki" na "rozrachunki z tyt. dostaw i usług"
Orka