-
1. Data: 2008-11-04 08:27:14
Temat: Spis z natury iŚrodki trwałe
Od: "Adam.O" <s...@n...px>
Witam serdecznie.
Do września byłem jednoosobową DG i rozliczałem się w oparciu o kartę
podatkową.
Od 1 Października rozszerzyłem działalność, zaprowadziłem KPiR i stałem się
vatowcem.
Działalność prowadzę w domu, a biurem jest mój pokój.
Co powinien zawierać spis z natury na dzień przekształcenia firmy? Tylko te
przedmioty które używałem w działalności? Czy wszystko co znajduje się w
biurze, a stanowi moją prywatną własność?
Dodam, że w zasadzie stricte firmowy do Września był jeden przedmiot, nie
mam na niego faktury, a jego obecna wartość to może 200ZŁ.
Kolejna sprawa, to środki trwałe.
Mam kilka przedmiotów które zakupiłem przed rokiem. Przedmioty te
przekraczają, a właściwie rok temu ich wartość przekraczała 3500Zł. Będę
chciał używać tych przedmiotu w firmie jako sprzętu demonstracyjnego, jak
również do normalnej pracy.
Rzecz w tym, że zakup tego sprzętu został w dużej części dofinansowany przez
PFRON. Faktury oczywiście mam i są to faktury wystawione na moje nazwisko.
Pytanie: czy fakt, że zakup został dofinansowany ma jakieś znaczenie? Czy
mogę w całości przepisać wartość sprzętu z faktur i wprowadzić te przedmioty
jako środki trwałe i je amortyzować? Czy powinienem jakoś to podzielić i
rozliczyć?
Z góry dziękuję za rzeczowe podpowiedzi.
Pozdrawiam
Adam
-
2. Data: 2008-11-04 19:52:18
Temat: Re: Spis z natury iŚrodki trwałe
Od: Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl>
On Tue, 4 Nov 2008, Adam.O wrote:
> Witam serdecznie.
> Do września byłem jednoosobową DG i rozliczałem się w oparciu o kartę
> podatkową.
> Od 1 Października rozszerzyłem działalność, zaprowadziłem KPiR i stałem się
> vatowcem.
> Działalność prowadzę w domu, a biurem jest mój pokój.
> Co powinien zawierać spis z natury na dzień przekształcenia firmy? Tylko te
> przedmioty które używałem w działalności? Czy wszystko co znajduje się w
> biurze, a stanowi moją prywatną własność?
Tu widzę problem i nie podejmuję się odpowiedzi.
O ile gdzieś w 2003 uregulowano jednoznacznie status ST które
są rozliczane *w całości* przez KPiR (metodą określenia "ujęte
w ewidencji", więc jasne jest że nieujęte traktuje się inaczej)
to z samej zasady ryczałtu wynika, że "zwolnienie z rozliczenia
podatku" ma objąć wszystko co jest *związane* z DG - a to by
oznaczało przymus zaewidencjonowania (w roli wyposażenia lub ST).
Ale to moje gdybanie luzem - ryczałtami się nie zajmuję, doradcą
podatkowym nie jestem a jedynie podatkologiem stosowanym ;)
z okazji prowadzenia własnej KPiR.
[...]
> Rzecz w tym, że zakup tego sprzętu został w dużej części dofinansowany przez
> PFRON. Faktury oczywiście mam i są to faktury wystawione na moje nazwisko.
> Pytanie: czy fakt, że zakup został dofinansowany ma jakieś znaczenie?
Ma.
> Czy
> mogę w całości przepisać wartość sprzętu z faktur i wprowadzić te przedmioty
> jako środki trwałe i je amortyzować?
IMO powinieneś.
> Czy powinienem jakoś to podzielić i rozliczyć?
Odnoszę wrażenie, że masz zaległości w czytaniu ustawy ;)
Naprawdę, jak chcesz mniej wiecej WIEDZIEĆ co robisz, to OPIS
postępowania jest w przepisach.
Uprzedzam że "niezjadliwy", ale nie ma wyjścia - sam się
wpakowałeś ;)
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-d
ochodowym-od-osob-fizycznych-1_2_31.html
Po polsku: dobrze gadasz.
Ale na jakieś 98% masz na myśli zły wniosek :O (podejrzewam, że
myślisz o poddaniu amortyzacji *części* wartości, dobrze podejrzewam?)
Otóż *amortyzacja* NIE JEST tożsama z *zaliczeniem w koszty*.
Coś Ci zacytuję:
+++
Art. 23
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
[...dużo...]
45) odpisów z tytułu zużycia rodków trwałych oraz wartoci
niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad okrelonych
w art. 22a-22o, od tej częci ich wartoci, która odpowiada
poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym
zakresie tych rodków lub wartoci niematerialnych i prawnych,
odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
---
Czujesz numer?
Amortyzować trzeba (całość).
Ale w koszty zalicza się tylko tę część, która "nie była
zwrócona w jakiejkolwiek formie".
Oczywiście rozumiem że rozumiesz, iż w momencie zakładania
EST trzeba "przeliczyć amortyzację" za okres ryczałtu?
Coś jeszcze.
Piszesz:
> Mam kilka przedmiotów które zakupiłem przed rokiem.
> Przedmioty te przekraczają, a właściwie
> rok temu ich wartość przekraczała 3500Zł
Czy dobrze mi się wydaje, że one są wpisane do wykazu ST?
pzdr, Gotfryd