eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiOdprawa celna, nienaliczony VAT, etcOdprawa celna, nienaliczony VAT, etc
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!new
    sfeed.neostrada.pl!nemesis.news.neostrada.pl!atlantis.news.neostrada.pl!news.ne
    ostrada.pl!not-for-mail
    From: Piotrek <p...@p...na.berdyczow.info>
    Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
    Subject: Odprawa celna, nienaliczony VAT, etc
    Date: Thu, 18 Dec 2008 15:14:27 +0100
    Organization: TP - http://www.tp.pl/
    Lines: 30
    Message-ID: <gidluk$ihe$1@atlantis.news.neostrada.pl>
    NNTP-Posting-Host: anb38.internetdsl.tpnet.pl
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    X-Trace: atlantis.news.neostrada.pl 1229609748 18990 83.17.83.38 (18 Dec 2008
    14:15:48 GMT)
    X-Complaints-To: u...@n...neostrada.pl
    NNTP-Posting-Date: Thu, 18 Dec 2008 14:15:48 +0000 (UTC)
    User-Agent: Thunderbird 2.0.0.18 (Windows/20081105)
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:205244
    [ ukryj nagłówki ]

    Mam następującą układankę:

    1) Jest sobie przesyłka z Malezji o wartości 120USD wysłana kurierem.
    Przesyłka jest przeznaczona dla OF prowadzącej DG, która jest płatnikiem
    VAT.

    2) Przesyłka przyleciała do Polski(?) i została zgłoszona do odprawy celnej.

    3) Odprawa celna została dokonana na podstawie kwitu "Zgłoszenie IM A"
    (według procesury 4000 2PL) przy czym według tego dokumentu:
    * Nadawcą jest firma GLS Niemcy (a nie firma z Malezji)
    * Odbiorcą jest firma GLS Polska (a nie ja)
    * Zgłaszającym jest kolejna firma - agencja celna
    * Cło nie zostało naliczone
    * VAT nie został naliczony
    * Towar został "zwolniony"

    4) od firmy GLS Polska dostałem fakturę za usługę odprawy celnej i jest
    to jedyne miejsce gdzie fizycznie występują moje dane.

    Moją wątpliwość budzi kwestia nienaliczonego VAT-u. Czy powinienem go
    naliczyć fakturą wewnętrzną?

    No i ewentualnie pytanie, czy podstawą do księgowania w KPiR miałby być
    kwit "Zgłoszenie IM A", czy raczej invoice od tejże malezyjskiej firmy.
    Kwestia różnic kursowych jest jasna.

    Czy mógłby ktoś mnie naprowadzić na właściwy tor rozumowania? :-)

    Piotrek

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1