-
1. Data: 2018-03-16 11:44:37
Temat: Korekta deklaracji VAT-7 a zmiana formy rozliczenia nadwyżki
Od: s...@g...com
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem vatowcem na ryczałcie,
rozliczam się co miesiąc. Od końca zeszłego roku jestem na L4. W związku z tym
pojawiła się u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nieprzyzwyczajony do
tego (a również przez nieuwagę) w deklaracjach za styczeń i luty wpisałem kwotę
nadwyżki w pozycje 57 i 60 (zwrot na rachunek bankowy w ciągu 180 dni). A miałem
zamiar przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy. Oczywiście nie zaznaczyłem
'tak' w pozycji 66, a co za tym idzie -- nie załączyłem do deklaracji wniosku o zwrot
podatku (VAT-ZZ). Dzwoni do mnie wczoraj Kobieta z US, że taki błąd i że mam złożyć
korektę. A więc dziś w obu korektach kwotę nadwyżki wpisałem w pozycję 61
(przeniesienie na następny okres rozliczeniowy) i wysłałem. Nie dołączyłem
uzasadnienia, które obecnie jest fakultatywne. I dopiero teraz zastanowiło mnie, czy
mi się w tych korektach nie przyczepią, że zmieniłem formę przeznaczenia nadwyżki?