eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

  • Date: Fri, 25 Nov 2005 19:26:48 +0100
    From: Andrzej Kłos <a...@w...pl>
    User-Agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (Windows/20041206) Hamster/1.3.23.2
    X-Accept-Language: pl, en-us, en
    MIME-Version: 1.0
    Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
    Subject: VAT a WNU
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    NNTP-Posting-Host: 83.31.111.38
    Message-ID: <43875739$1@news.home.net.pl>
    X-Trace: news.home.net.pl 1132943161 83.31.111.38 (25 Nov 2005 19:26:01 +0100)
    Organization: home.pl news server
    Lines: 34
    X-Authenticated-User: odpady
    Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.internetia.pl!nf1.ipartners.pl!
    ipartners.pl!news.home.net.pl!not-for-mail
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:150315
    [ ukryj nagłówki ]

    witam i pytam w imieniu brata (mogę nie znać wszytkich szczegółów)
    Brat wytwarza i sprzedaje CUŚ (urządzenie) jak na razie w kraju (DG). Co
    miesiąc wypełnia VAT7 i "rozlicza" VAT. Chętnie nabyłby program
    komputerowy, który liczyłby mu stosunek Delta do Fi (bardzo pomocny w
    jego działalności). Taki program zrobiła i sprzedaje firma z Anglii.

    Grzebnąłęm w archiwum i znalazłem, że takie pozyskanie programu/licencji
    podlega pod Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Usług (WNU). Świetnie. Jak
    zrozumiałem pozostałe informacje, to brat winien do ceny nabycia
    doliczyć nasz VAT 22% (należny) i odliczyć VAT 22% (naliczony), w sumie
    wyjdzie na zero, ale wykazać musi. Nie jest też obowiązany do
    wypełnienia VAT-UE, bo nie nabywa towaru.

    I teraz pytanie, gdzie wpisuje wyliczony dla *tej transakcji* VAT
    należny, w której rubryce *nowej* deklaracji VAT7? Bo naliczony, jeżeli
    dobrze zrozumiałem, to w 45 lub 47.

    I czy winien, z okazji tej transakcji, złożyć jeszcze jakiś druk (np.
    VAT-R/UE).

    I czy zmienia się coś przy okazji tej transakcji, jeżeli nie posiada
    NIP-UE a tylko NIP? Czy firma z Anglii winna jest wtedy wystawić fakturę
    w kwocie netto, czy brutto - z doliczonym ichnim VATem i wtedy stanowić
    to będzie podstawę do obliczania 22% Vatu u nas? Czy jeszcze czymś się
    różni?

    I co stanowi podstawę księgowania kwoty X podanej na fakturze w funtach
    na potrzeby VATu? X pomnożone przez średni kurs NBP z dnia ... no
    właśnie, jakiego: wystawienia, otrzymania, czy zaksięgowania faktury?

    i pomyśleć, że to wszystko (a może i nie wszystko) po to, aby nabyć
    program za ok. 250zł.

    andy_nek

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1