eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiFaktura korygująca - jak księgować? › Re: Faktura korygująca - jak księgować?
  • Data: 2006-11-10 08:30:31
    Temat: Re: Faktura korygująca - jak księgować?
    Od: "turczy" <t...@i...kermit.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]



    >ad1. W kol 14 na czerwono wpisujesz wartość FVkorekty. VAT też na
    >czerwono.

    No abo z minusem
    > KPiR, VAT

    >ad.2 To samo; w kolumnie przychodów na czerwono księgujesz swoją FV
    >i w ewidencji VAT też . Pamiętaj o podpisie FV kor. przez klienta z
    >datą otrzymania FV kor. gdyż świadczy to o uznaniu przez niego
    >zwrotu a Ty możesz pomniejszyć zapłacony wcześniej VAT. Księgujesz
    >z datą otrzymania FV kor przez klienta.
    >Jeżeli FV przyjdzie pocztą np 3 grudnia a podpisana była np 29
    >liatopad to księgujesz ją w grudniu i dopinasz kopertę.

    EEE a o czym świadczy ta koperta że zapytam? Przecież nie o dacie wpływu.
    Jesli juz wogóle na niej jest pieczątka, co ostatnio jest coraz żadsze, do
    tego czytelna co tez nie jest takie oczywiste świadczy to o tym, że to co
    było w kopercie (tak naprawdę niewiadomo co) zostało ostemplowane na poczcie
    danego dnia. Nie swiadczy to ani o dacie wrzucenia do skrzynki (nadania) a
    już tymbardziej o dacie wpływu, która to jest decydujaca. Wiec po co to
    trzymać?

    >Gir

    Arek


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1