-
1. Data: 2005-11-28 17:21:12
Temat: Wewnatrzwspolnotowa dostawa, nabycie, import, export - poukladanie informacji
Od: "Przemek R..." <p...@t...gazeta.pl>
Prosilbym o poprawienie mnie i odpowiedzi na pytania.
Zalozenie, jestem VATowiec, ryczaltowiec
1. Wykonuje wewnatrz wspolnotowej dostawy towarow.
a) podatnikowi VAT
Wystawiam fakture normalna z tym ze stawka VAT jaka stosuje to 0%. Oraz
stosuje specjalne NIPy.
Jezeli ja dostarczam towar to musze dopilnowac zeby dokument stwierdajacy
odebranie tego towaru w kraju czlonkowskim
innym niz polska do mnie dodatrl (np potwiedrzenia odbioru ), jezeli nabywca
sam sie trozczy o transport to ja wystawiam dokument
wydania i osoba odbierajaca towar taki dokument podpisuje u jest "wsio".
b) osobie nie bedacej podatnikiem VAT
Jezeli nie przekroczylem progu okreslopnego dla konkretnego panstwa
wspolnoty, wystawiam normalna krajowa
fakture z normalna stawka, po przekroczeniu tego progu, wystawiam fakture na
0% wewnatrz wspolnotowej dostawy, rejestruje sie dla potrzeb VAT
w kraju do ktorego dostarczam towary i tam oplacam VAT wedlug ich stawek. I
tu pytanie jak sie taka rejetracja obywa? Czy ja ten vat wykazuje
w ewidencji VAT7 , jak to wyglada?
c)sprzedaje nowy srodek transpotu,
zawsze niezaleznie od tego czy osoba nabywajaca jest podatnikiem stosuje
procedure jaka jest przy wewnatrz
wspolnotowej dostawie towarow dla VATowca, z tym ze ja sie rejestruje jako
VATowiec w danym kraju i oplacam VAt jezeli sprzedaje
niepodatnikowi
2. Wewnatrz wspolnotowe nabycie towarow:
a) od podatnika VAT
na koniec okresu rozliczeniowego wystawiam do tego celu osobna fakture
wenwetrzna WSN w ktorej zamieszzcam wszystki epozycje
z faktur otrzymanych od konrahentow, stosujac stawke podatka taka jaka
obowiazywala przy konretnych towarach/uslugach w polsce
+ oplaty zwiazane z dostarczeniem,
ALE procz tego ze podatek musze zaplacic, moj przychod w ewidencjip
rzychodow sie nie zwieksza.
Te sam fakture(??) zamieszczam w ewidencji zakpu VAT i wychodze na zero.
b) jezeli ni ejestem podatikiem VAT to ?
3.Import
tu nic specjalnego sie nie dzieje w ewidencji zakpu VAT umieszczam dokumenty
zwiazane z zakupem.
4. export
Przy sprzedazy wystawiam fakture noramlna, stosuje stawke 0% vat i teraz
tak, jezeli od momentu wystawienia faktury
mina 2 miesiace a ja nie otrzymam potwoerdzenia wywiezienia towaru po za
tyretorium wspolnoty wowczas musze zastosowac normalna stawke podatku
wpisujac fakture do ewidencji VAT (ale nie wystawiam faktury korygujacej?) .
Jezeli w pozniejszym okresie otrzymam ten dokument dokonuje okrekty
deklaracji VAT zmeiniajac stawke na 0%. (ale znow nie wystawiam fakt
korygujacej?)
P.