-
1. Data: 2002-06-10 14:33:31
Temat: kolejność nr faktur
Od: "miro" <t...@p...onet.pl>
Witam Szanownych Grupowiczów.
Proszę o poradę, co zrobić w przypadku gdy klient zwraca mi fakturę (za
którą nie zapłaci) z nr np "xx1", a w między czasie wystawiłem faktury z
kolejnymi numerami.
Wszystko jest już wpisane w KPiR.
Miro.
-
2. Data: 2002-06-10 14:42:10
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: "vladi" <x...@i...pl>
anulowac
--
vladi
-
3. Data: 2002-06-10 18:25:51
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: "Bax" <b...@n...pl>
Użytkownik "miro" <t...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:ae2d44$824$1@news.tpi.pl...
> Witam Szanownych Grupowiczów.
> Proszę o poradę, co zrobić w przypadku gdy klient zwraca mi fakturę
(za
> którą nie zapłaci) z nr np "xx1", a w między czasie wystawiłem faktury
z
> kolejnymi numerami.
> Wszystko jest już wpisane w KPiR.
Wystawić korektę i spiąc razem z oryginałem i kartką z paro zdaniowym
wyjaśnieniem.
Krzysztof
-
4. Data: 2002-06-10 19:29:19
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: "Karol" <a...@p...onet.pl>
Użytkownik "Bax" <b...@n...pl> napisał w wiadomości
news:ae2r89$lp7$1@news.tpi.pl...
> Użytkownik "miro" <t...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
> news:ae2d44$824$1@news.tpi.pl...
> > Witam Szanownych Grupowiczów.
> > Proszę o poradę, co zrobić w przypadku gdy klient zwraca mi fakturę
> (za
> > którą nie zapłaci) z nr np "xx1", a w między czasie wystawiłem faktury
> z
> > kolejnymi numerami.
> > Wszystko jest już wpisane w KPiR.
>
> Wystawić korektę i spiąc razem z oryginałem i kartką z paro zdaniowym
> wyjaśnieniem.
A skad wezmie potwierdzenie odbioru faktury korygujacej?
Karol
-
5. Data: 2002-06-10 22:01:04
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: <m...@p...onet.pl>
> > Wystawić korektę i spiąc razem z oryginałem i kartką z paro zdaniowym
> > wyjaśnieniem.
>
> A skad wezmie potwierdzenie odbioru faktury korygujacej?
>
> Karol
>
>
No jak to skad, ma przeciez namiary klienta, ktory chce zwrocic fakture. Musi
dopilnowac ,by klient korekte podpisal. Z tego co wiem , nie ma mozliwosci
anulowania faktur VAT, w gre wchodzi jedynie korekta na ktorej wartosc faktury
mozna skorygowac do wartosci "zero".
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
-
6. Data: 2002-06-10 22:10:04
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: Gotfryd Smolik - listy dyskusyjne <s...@s...com.pl>
On Mon, 10 Jun 2002, vladi wrote:
>+ anulowac
AFAIR jest problem jeśli chodzi o fakturę za usługę,
a miro nie był łaskaw podać *za co* tak faktura :]
Pozdrowienia, Gotfryd
-
7. Data: 2002-06-11 00:18:46
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: Gotfryd Smolik - listy dyskusyjne <s...@s...com.pl>
On 11 Jun 2002 m...@p...onet.pl wrote:
[...]
>+ dopilnowac ,by klient korekte podpisal. Z tego co wiem , nie ma mozliwosci
>+ anulowania faktur VAT, w gre wchodzi jedynie korekta
To się różnimy wiedzą... jakbym nie widział że "nie można
anulować faktury na usługę" to bym nie zapamiętał :)
(że na towar można)
Pozdrowienia, Gotfryd
-
8. Data: 2002-06-11 07:48:58
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: "Karol" <a...@b...com>
Użytkownik <m...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:1546.0000311a.3d05219f@newsgate.onet.pl...
>
>
> > > Wystawić korektę i spiąc razem z oryginałem i kartką z paro zdaniowym
> > > wyjaśnieniem.
> >
> > A skad wezmie potwierdzenie odbioru faktury korygujacej?
> >
> > Karol
> >
> >
> No jak to skad, ma przeciez namiary klienta, ktory chce zwrocic fakture.
Musi
> dopilnowac ,by klient korekte podpisal. Z tego co wiem , nie ma mozliwosci
> anulowania faktur VAT, w gre wchodzi jedynie korekta na ktorej wartosc
faktury
> mozna skorygowac do wartosci "zero".
No w taki sposob to niby masz racje. Ale bede sie jeszcze czepial.
Jezeli wystawi korekte, to po co ma ja spinac z faktura pierwotna i pisac
jakiekolwiek wyjasnienie?
Karol
-
9. Data: 2002-06-11 09:58:46
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: <m...@p...onet.pl>
>
> No w taki sposob to niby masz racje. Ale bede sie jeszcze czepial.
> Jezeli wystawi korekte, to po co ma ja spinac z faktura pierwotna i pisac
> jakiekolwiek wyjasnienie?
>
> Karol
>
A po co spinac ? Faktura korygująca jest samodzielnym dokumentem, oddzielnie
księgowanym, na niej jest napisane do ktorej Faktury VAT jest wystawiona ta
korekta. Wiadomosc o spinaniu faktur i pisaniu wyjasnien nie byla ode mnie,
wiec musisz to czepianie skierowac do autora tamtej wiadomosci :)
pozdrawiam, Malgorzata
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
-
10. Data: 2002-06-11 10:58:13
Temat: Re: kolejność nr faktur
Od: "Bax" <b...@n...pl>
Użytkownik <m...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:555c.00000200.3d05c9d5@newsgate.onet.pl...
> >
> > No w taki sposob to niby masz racje. Ale bede sie jeszcze czepial.
> > Jezeli wystawi korekte, to po co ma ja spinac z faktura pierwotna i
pisac
> > jakiekolwiek wyjasnienie?
> >
> > Karol
> >
> A po co spinac ? Faktura korygująca jest samodzielnym dokumentem,
oddzielnie
> księgowanym, na niej jest napisane do ktorej Faktury VAT jest
wystawiona ta
> korekta. Wiadomosc o spinaniu faktur i pisaniu wyjasnien nie byla ode
mnie,
> wiec musisz to czepianie skierowac do autora tamtej wiadomosci :)
Autor wyjasnia :-) :
- spinanie jest praktykowane, gdy brakuje podpisu na fakturze - np. gdy
zostala wystawiona omylkowo i nie zostala dostarczona do Klienta, a
zwyczajnie do kosza wyrzucic jej nie mozemy (bo byly juz kolejne faktury
z kolejnymi numerami i pozniejszymi datami). Wtedy to spinamy oba
dokuementy i opisujemy cala sytuacje, zeby zaden Inspektor sie nie
czepial. Taka procedura nie jest nigdzie w przepisach usankcjonowana,
ale faktura bez podpisu... nie do końca jest faktura (poza specyficznymi
przypadkami) i chodzi w tym wypadku tylko o unikniecie dziury w
numeracji, ktora inaczej moglaby nasuwac podejrzenia o zanizaniu
sprzedazy.
W omawianym przypadku nie było mowy o podpisaniu badz niepodpisaniu
faktury. Jesli faktura była podpisana to z formalnego punktu widzenia
NIE MOZNA jej zwrocic, a mowiac scisle taka czynnosc nie zwalnia Cie z
obowiazku zaplaty VAT-u i podatku, a Twojego kontrahenta z obowiazku
zaplaty, ktorego wypelnienia mozesze dochodzic przed sadem. Jesli
wspolnie chcecie to rozwiazac to najlepiej wystawic korekte do zera -
wowczas oryginal faktury i oryginal korekty zostaje u Twojego klienta
(nic ci nie zwraca!), a Ty masz podpisane kopie i ksiegujesz to
normalnie.
Krzysztof