-
1. Data: 2002-08-20 16:52:51
Temat: Blad w fakturze VAT
Od: j...@p...onet.pl
Witam,
KPiR, VAT, PIT firma jedosobowa.
Wykonawca usługi wystawił mi fakturę VAT (połowa lipca 2002 r)
Ja VAT-7 za lipiec złożyłem w w pierwszych dniach sierpnia.
Teraz on się zorientował że popełnił na tej fakturze błąd (źle wyliczona kwota
netto od kwoty brutto a tym samym i błednie naliczona kwota 22% vatu) w sumie
dotyczy to paru złotych.
Wymiana faktury już nie wchodzi w grę bo sie rozliczyłem, więc jak najlepiej to
rozwiązać dla dwóch stron ?
Czy do takich spraw jest też przeznaczona faktura korygująca ? (rozumiem że to
on powinien to wystawić)
Ale jak ja powinienem postąpić z VAT-7 (wtedy to juz chyba w rozliczeniu za
sierpień) czyli co wpisać w rejestr zakupów i w sam VAT-7 ? (jak procedura po
mojej stronie ?)
Jarek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
-
2. Data: 2002-08-20 18:54:10
Temat: Re: Blad w fakturze VAT
Od: "eland" <e...@p...onet.pl>
> Teraz on się zorientował że popełnił na tej fakturze błąd on ?
> Czy do takich spraw jest też przeznaczona faktura korygująca ? (rozumiem
że to
> on powinien to wystawić)
> Ale jak ja powinienem postąpić z VAT-7 (wtedy to juz chyba w rozliczeniu
za
> sierpień) czyli co wpisać w rejestr zakupów i w sam VAT-7 ? (jak procedura
po
> mojej stronie ?)
Tak do takich spraw służy faktura korygująca. Masz tam:
Przed korektą: sprzedawca wpisuje dane z faktury korygowanej
Po korekcie: sprzedawca wpisuje prawidłowe dane
Korekta: wpisuje różnicę ( in plus lub in minus) w każdej pozycji (brutto,
netto, vat w każdej stawce)
Do ewidencji zakupu wpisujesz wylącznie to co w "korekcie" (także in plus
bądż in minus)
w rozliczeniu wyłącznie za miesiąc otrzymania faktury korygującej. Nie
możesz tego zrobić jak w przypadku pierwotnej faktury za miesiąc następny.
Pozdrowienia
Mariusz